根据公司2019年年报及相关公告显示,公司2019年审计意见为无法表示意见,内部控制审计意见为否定意见。报告期末公司控股股东、实际控制人违规占用公司资金余额3.78亿元,其中前期未披露事项涉及金额合计3.51亿元。
2018年,公司与深圳皇润签订协议并向其预付装修款合计5000万元,与北京云图签订协议并向其预付影视剧制片款合计7000万元;2019年,子公司瀚叶锦翠对4家企业投资1.51亿元,全资子公司上海瀚擎影视有限公司向上海建江签订协议,并向其支付电视剧投资份额收购款5000万元,与金浦贸易签订委托采购协议并向其支付3000万元。
在公司年报审计过程中,深圳皇润、北京云图、上海建江、金浦贸易均未配合公司完成相应审计查证工作,除向金浦贸易支付的3000万元外,其余资金均由控股股东沈培今确认系其占用。
上交所在问询函中要求公司披露按支付款项的次数、逐笔披露相关协议签订、款项支付的主要决策及参与人员、公司应履行及实际履行的内部决策程序、未及时披露的原因,以及沈培今对截至目前占用资金的解决方式及时间安排、公司是否已采取或拟采取相关措施保障上市公司利益并说明具体情况。
公司审计意见显示,年审会计师基于立案调查、资金占用、违规担保及诉讼、预付款项等事项,对公司财务报表出具无法表示意见。
上交所要求公司于7月20日之前披露对本问询函的回复,同时按要求对定期报告作相应修订和披露。
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